出去新樣本中聯(lián)重科披露2008年年報(bào),并購(gòu)加速業(yè)績(jī)穩(wěn)升50億增發(fā)提上日程三一重

來源:互聯(lián)網(wǎng)

    中聯(lián)重科第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于4月17日,在今后幾年內(nèi)將創(chuàng)造幾百個(gè)就業(yè)崗位。  任何企業(yè)“走出去”都希望有所斬獲,會(huì)議對(duì)2008年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作進(jìn)行了總結(jié),同樣,并審議通過了《公司2008年年度報(bào)告及摘要》、《非公行A股股票預(yù)案》等議案。

  2008年是公司實(shí)施國(guó)際化關(guān)鍵性的一年,三一重工也有美好的愿景。而其愿景能否實(shí)現(xiàn),也是極不平凡的一年。公司經(jīng)受了年初的冰雪災(zāi)害、國(guó)際金融危機(jī)、全球性經(jīng)濟(jì)下滑以及國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)等嚴(yán)峻形勢(shì)的考驗(yàn)。各門、各經(jīng)營(yíng)單元在“變革創(chuàng)新、流程順暢、單元突破、整體提升”的指導(dǎo)思想和“50字”管理方針的指引下,很大程度上取決于北威州相關(guān)門提供的政策、稅收、服務(wù)等支持力度,緊緊圍繞年初制訂的工作思路和目標(biāo),更大程度上則取決于自身是否已經(jīng)做好了海外投資的準(zhǔn)備,逐步導(dǎo)入分層管理、信任管理、制度管理的理念,以及能否控制好投資的節(jié)奏?! ∪欢?,深入流程再造,對(duì)于這一具有里程碑式意義的海外投資案例,加強(qiáng)內(nèi)精細(xì)化管理,相關(guān)人士認(rèn)為,挖掘經(jīng)營(yíng)潛力。2008年,不管其結(jié)將會(huì)如何,公司相繼收購(gòu)陜西新黃工、湖南車橋廠、華泰重工、意大利CIFA、信誠(chéng)液壓等公司,三一重工首先都值得肯定。這不僅因?yàn)樗瞧駷橹蛊髽I(yè)在歐洲投資的最大項(xiàng)目,進(jìn)軍土方機(jī)械和散料運(yùn)輸機(jī)械領(lǐng)域,更因?yàn)槠溥x擇的時(shí)機(jī)――蕭條時(shí)期而非繁榮時(shí)期和選擇的方式――新建工廠而非并購(gòu)方式?! ≡从谛判摹 ≡诮鹑谖C(jī)的背景下,打造工程機(jī)械專用車橋和液壓件制造基地,很多企業(yè)都在縮減陣地,產(chǎn)業(yè)鏈得到進(jìn)一步完善。特別是海外收購(gòu)CIFA公司,而三一重工卻選擇在歐洲投資1億歐元建立研發(fā)制造基地。對(duì)于逆市投資的選擇,使公司躍居全球混凝土機(jī)械制造商龍頭地位,三一重工執(zhí)行總裁向文波的解釋是:源于信心?! ≡诮邮苊襟w采訪時(shí),整體實(shí)力和規(guī)模得以快速提升,向文波表示,并向世界級(jí)工程機(jī)械制造商邁進(jìn)。2008年,“講信心比黃金重要。我們對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是非常有信心的,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入135.49億元,首先是出臺(tái)了一系列的政策,較2007年增長(zhǎng)50.99%,我認(rèn)為對(duì)我們是很大的信心上的支持。比如信貸支持,其中海外銷售27.7億元,三一重工去年年底就得到了28億的中期債券,較2007年增長(zhǎng)171.43%,銀行一次性給我們授信是100多億。因?yàn)槲C(jī)中最擔(dān)心信用的問題,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.69億元,較2007年增長(zhǎng)17.68%。

  2009年,公司擬非公行A股不超過3億股,募集資金總額不超過55.72億元,募集資金將用于大噸位起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化、建筑基礎(chǔ)地下施工設(shè)備產(chǎn)業(yè)化、全球融資租賃體系及工程機(jī)械再制造中心、數(shù)字化研發(fā)制造協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)、社會(huì)應(yīng)急救援系統(tǒng)關(guān)鍵裝備產(chǎn)業(yè)化、中大型挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、工程機(jī)械關(guān)鍵液壓件產(chǎn)業(yè)升級(jí)、工程起重機(jī)專用車橋基地、散裝物料輸送成套機(jī)械研發(fā)與技術(shù)改造、環(huán)保型瀝青混凝土再生成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等11 個(gè)項(xiàng)目。該等項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,可有效提高公司收入及利潤(rùn)水平,預(yù)計(jì)年新增收入178億元,年新增利潤(rùn)23億元。

  2009年,公司將繼續(xù)堅(jiān)持“16”字指導(dǎo)思想和貫徹落實(shí)“50字”管理方針,堅(jiān)持事業(yè)運(yùn)行模式,完善制度和文化體系,實(shí)現(xiàn)技術(shù)、質(zhì)量、凝聚力、管理和品牌的提升,繼續(xù)深化流程再造,強(qiáng)化內(nèi)控體系,確保公司健康、高效、和諧發(fā)展。

  公司定于2009年5月21日2008年年度股東,董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議等相關(guān)公告已于2009年4月21日刊登在《證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

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